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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:請(qǐng)教一下,關(guān)于內(nèi)帳中途建賬,應(yīng)交稅費(fèi)如何對(duì)上好呢



你好!只按實(shí)際繳納的金額入賬就行
2024 05/22 14:24

84785017 

2024 05/22 14:26
那銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)金額怎么做好呢

84785017 

2024 05/22 14:28
余額又按照怎么來計(jì)入好呢

84785017 

2024 05/22 14:30
這樣做是不是需要含稅入賬呢,我這邊收入、成本都做成了價(jià)稅分離

宋生老師 

2024 05/22 14:35
你好!內(nèi)賬不要管這些。
直接計(jì)含稅收入,和含稅材料成本

84785017 

2024 05/22 14:43
老師我已經(jīng)做了幾個(gè)月的賬了,都是按照價(jià)稅分離的方式做的,那現(xiàn)在要怎么辦呢

宋生老師 

2024 05/22 14:49
你好,你也可以繼續(xù)按照分離來做啊,這個(gè)沒關(guān)系的。

84785017 

2024 05/22 14:53
所以現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做的好呢,這部分可以直接忽視的嗎

84785017 

2024 05/22 14:59
只管繳納部分的正確性?

宋生老師 

2024 05/22 15:05
你好是的,就是這樣子,你可以只管實(shí)際的。

84785017 

2024 05/22 15:14
應(yīng)交稅費(fèi)余額部分是不是只保留實(shí)際繳納部分呢
如果是這樣的話,是不是需要調(diào)整一筆憑證呢

宋生老師 

2024 05/22 15:16
你好,你可以調(diào)整,也可以繼續(xù)按照你的做也行的。

84785017 

2024 05/22 15:29
如果調(diào)整成每月繳納部分,要怎么做好呢,要怎么做科目調(diào)整好呢

宋生老師 

2024 05/22 15:31
你好,你把之前的,都沖減掉,你看有哪些科目有余額

84785017 

2024 05/22 15:38
現(xiàn)在賬上的應(yīng)交稅費(fèi)余額是129549.14元,實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)6388.54元,怎么一筆調(diào)整好呢~~

宋生老師 

2024 05/22 15:42
您好,你把鏡像與肖像都沖減掉啊。
