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實(shí)務(wù)
問題已解決
退回上月多交的增值稅及附加稅,應(yīng)該怎么做分錄?



您好
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
2024 05/22 15:18

84784998 

2024 05/22 15:31
上月未計提,這樣的話怎么沖銷?退回來的還有幾分的利息,入營業(yè)外收入嗎?

bamboo老師 

2024 05/22 15:39
那您上個月繳納的時候分錄怎么寫的?

84784998 

2024 05/22 15:45
上月計提和繳納的時候都沒有發(fā)現(xiàn)多交了,所以未計提

bamboo老師 

2024 05/22 16:17
沒有計提 只有繳納分錄 是這個意思吧?

84784998 

2024 05/22 16:20
對的,后來才改的報表,退回多交的

bamboo老師 

2024 05/22 16:27
那把您上面截圖的分錄紅沖就好了哈
利息計入財務(wù)費(fèi)用-利息收入?
不需要考慮計提的分錄了
