問題已解決
老師,收到對方的負數(shù)專票,申報表里有進項稅額轉(zhuǎn)出,這個怎么寫分錄?又怎么結(jié)轉(zhuǎn)?



借管理費用負數(shù)/庫存商品負數(shù) 貸銀行存款負數(shù) 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2024 05/23 14:53

84785017 

2024 05/23 15:01
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅呢?

東老師 

2024 05/23 15:01
借應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應交稅費-未交增值稅
