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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵減的增值稅分錄怎么寫



月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2024 05/24 09:54

84784961 

2024 05/24 09:56
老師你看清題目再回可以嗎

家權(quán)老師 

2024 05/24 09:59
就是加計(jì)抵減的分錄哈,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入?加計(jì)抵減的金額
