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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問勾選了發(fā)票但是之前沒有登記進(jìn)項(xiàng),那么勾選的時候怎么做分錄。



你好,之前是發(fā)票入賬了,只是進(jìn)項(xiàng)稅額部分計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)核算嗎??
2024 05/24 10:27

84784963 

2024 05/24 10:45
就是沒有入賬 但是勾選了

鄒老師 

2024 05/24 10:46
你好,既然勾選了,就需要入賬,做購進(jìn)分錄才是的
借:原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目?

84784963 

2024 05/24 10:47
嗯嗯,那么問下服務(wù)費(fèi)是怎么做

84784963 

2024 05/24 10:48
服務(wù)費(fèi)發(fā)票

鄒老師 

2024 05/24 10:48
你好,既然勾選了,就需要入賬,做購進(jìn)分錄才是的
借:管理費(fèi)用? 等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目?

84784963 

2024 05/24 10:56
如果是車輛就是固定資產(chǎn)是吧

鄒老師 

2024 05/24 10:56
你好,是的,是這樣的

84784963 

2024 05/24 10:56
我想問如果做錯了但是跨年了怎么調(diào)賬

鄒老師 

2024 05/24 10:56
你好,錯誤的分錄是什么,正確的又應(yīng)當(dāng)是什么呢?
(需要知道這兩個,才知道具體如何調(diào)整的 )

84784963 

2024 05/24 11:04
錯誤的是借成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款

84784963 

2024 05/24 11:05
應(yīng)該是借管理費(fèi)咨詢費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款

鄒老師 

2024 05/24 11:39
你好,那調(diào)整分錄是
借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
貸:以前年度損益調(diào)整—成本

84784963 

2024 05/24 12:38
好滴謝謝

鄒老師 

2024 05/24 13:08
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
