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問題已解決

老師,請問24年做的庫存商品成本,因是23年成本,現(xiàn)在準(zhǔn)備匯算清繳時轉(zhuǎn)入到23年里面,請問做賬時一直調(diào)整憑證負(fù)數(shù)就行了嗎?

84785023| 提問時間:2024 05/24 10:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那個需要修改23年的報表,然后做匯算,24年的成本憑證刪除或者紅沖
2024 05/24 10:44
84785023
2024 05/24 10:48
老師,原本憑證是借庫存 貸應(yīng)付名稱 如果做了紅沖那供應(yīng)商就欠發(fā)票了,這紅沖不對,她應(yīng)該不欠發(fā)票,這怎么處理?
家權(quán)老師
2024 05/24 10:51
只是收到發(fā)票不需要紅沖,只是視同23年已經(jīng)做了 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
84785023
2024 05/24 10:55
老師,像紅沖我可以在這個月5月紅沖掉嗎?今年成本就不要了,算到了23年里面,做匯算時調(diào)增數(shù)據(jù)可以把
家權(quán)老師
2024 05/24 10:58
那個商品確實在23年購入并銷售的才能做23年的成本,發(fā)票24年到的,23年暫估庫存商品,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
84785023
2024 05/24 11:03
老師,這確實是23年購入的,24年才拿到的發(fā)票,但是那時沒有暫估,今年才發(fā)現(xiàn)這比是去年的,所以想放到23年匯算里面,所以說想調(diào)增一下數(shù)據(jù),想問調(diào)整會計分錄怎么弄,因為是庫存
家權(quán)老師
2024 05/24 11:05
那么你需要在23年12月補做暫估 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
84785023
2024 05/24 11:14
老師,那能不能在24年這個月進(jìn)行一個紅沖,成本算到去年,今年這個成本直接減掉不加入,這樣可以嘛?不然還要改動以前的稅務(wù)局那邊報表
家權(quán)老師
2024 05/24 11:18
按全責(zé)發(fā)生制不可以的,除非,那個商品今年才銷售出去
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