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問題已解決

老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前任去年8月份有一筆收入未交增值稅,現(xiàn)在我賬務(wù)上要怎么處理呢,謝謝老師

84784984| 提問時(shí)間:2024 05/24 20:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)賬上做了收入,但是沒有申報(bào)增值稅銷售額,是這個(gè)意思嗎?
2024 05/24 20:59
84784984
2024 05/25 08:20
是的老師,賣廢料的當(dāng)時(shí)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2024 05/25 08:22
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 修改更正之前的增值稅申報(bào)表
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