問題已解決
老師,晚上好!請問固定資產(chǎn)安裝達到使用狀態(tài)暫估入賬:借:固定資產(chǎn)—暫估 (不含稅) 貸:應付款款 ,收到發(fā)票時做賬,借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:固定資產(chǎn)-暫估 應付賬款,這樣對嗎?



同學你好,這樣做不能算錯,但是最好收到發(fā)票時,借:固定資產(chǎn)—暫估 (不含稅)負數(shù), 貸:應付款款 負數(shù)。再做借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅-進項稅, 貸: 應付賬款。
2024 05/26 22:27

84784951 

2024 05/26 22:37
老師,我那種做法有什么缺點呢

王雁鳴老師 

2024 05/26 23:05
同學你好,缺點就是固定資產(chǎn)累計金額加大了,虛增了。
