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我之前暫估入庫的材料已領用完成品已入庫,有部分已經(jīng)銷售,還有的是庫存商品,現(xiàn)在收到發(fā)票了跟暫估的單價不一樣,我該怎么處理啊,分錄怎么做???



你好!不跨年把原分錄紅沖按發(fā)票價格入賬結轉相應成本,跨年的話用以前年度隨意調(diào)整科目代替損益類科目調(diào)整
2018 04/24 21:59

我之前暫估入庫的材料已領用完成品已入庫,有部分已經(jīng)銷售,還有的是庫存商品,現(xiàn)在收到發(fā)票了跟暫估的單價不一樣,我該怎么處理啊,分錄怎么做???
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