問題已解決
你好老師沖減以前年度無票收入和成本,的會計分錄怎么做



你好!這個直接做紅字分錄就行,只是金額寫負數(shù)
涉及損益的,計入以前年度損益調(diào)整
2024 05/27 10:57

84785039 

2024 05/27 11:10
損益調(diào)整那一步具體怎么做?

宋生老師 

2024 05/27 11:13
你好,比如你借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)

84785039 

2024 05/27 11:15
以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)平嗎

宋生老師 

2024 05/27 11:17
你好是的,這個是要結(jié)平的

84785039 

2024 05/27 11:17
沖減收入就是借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整嗎?

84785039 

2024 05/27 11:18
這個怎么結(jié)平?

宋生老師 

2024 05/27 11:19
你好借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-未分配利潤

84785039 

2024 05/27 11:19
沖減收入就是借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整嗎

宋生老師 

2024 05/27 11:20
你好!你以前收入是怎么做的憑證就做同樣的憑證,只是把主營業(yè)務(wù)收入改成以前年度損益調(diào)整科目
