問題已解決
賬務(wù)上是按發(fā)票上賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是進(jìn)銷存是按照實際收發(fā)貨開票不開票都有庫存結(jié)余,怎么才能把賬和進(jìn)銷存賬一致,需要從進(jìn)銷的所有分錄,想當(dāng)于沒開發(fā)票的所有分錄



你好
采購進(jìn)貨,未收到發(fā)票:
借:庫存商品??
貸:應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票:
借:庫存商品? ?負(fù)數(shù)?
貸:應(yīng)付賬款-暫估? 負(fù)數(shù)
借:庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
貸:應(yīng)付賬款-暫估
發(fā)生銷售,確認(rèn)收入時:
借:應(yīng)收賬款(銀行存款等)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2024 05/28 10:41

84784966 

2024 05/28 10:42
開票不開票都確認(rèn)收入嗎

高輝老師 

2024 05/28 10:43
都需要確認(rèn)收入的,不開票的確認(rèn)無票收入申報

84784966 

2024 05/28 10:50
老師,我們這個是他之前是開了票才結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)過來的話,我感覺有點對不清楚,有兩年了,要怎么來對清做調(diào)整處理呢!

84784966 

2024 05/28 10:51
之前我們只是按發(fā)票做賬

高輝老師 

2024 05/28 11:00
可以根據(jù)實際庫存盤點下,和賬面核對庫存核對,把差異結(jié)轉(zhuǎn)成本
再就是把未開票收入也確認(rèn)收入
之后按照發(fā)貨確認(rèn)收入,根據(jù)發(fā)貨確認(rèn)成本就一致了

84784966 

2024 05/28 11:03
可以計入在本期嗎?要不要通過以前年度捐益調(diào)整呢

高輝老師 

2024 05/28 11:08
金額差異影響不大,就在本年確認(rèn)吧。調(diào)整以前年度損益,要把增值稅 企業(yè)所得稅等報表都要更正申報,也有滯納金的

84784966 

2024 05/28 11:09
好的好的謝謝老師

高輝老師 

2024 05/28 11:09
不客氣,祝工作順利
