問題已解決
固定資產(chǎn)清理按簡易征收已繳納增值稅,后對方要求開具增值稅專用發(fā)票,又重復繳納了增值稅,這種情況下增值稅怎么處理?



你已經(jīng)之前做了無票收入申報是不是?
2024 05/28 17:45

84784956 

2024 05/28 17:46
是的,已做無票收入申報

郭老師 

2024 05/28 17:48
開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)就行。

84784956 

2024 05/28 17:57
是不是應該在這一欄填寫負數(shù),因為,專用發(fā)票已開具給對方

郭老師 

2024 05/28 18:00
你好,去附表1里面填寫。

郭老師 

2024 05/28 18:01
附表1里面當時你填寫的未開具發(fā)票一欄,在這里面復數(shù)。

84784956 

2024 05/28 18:05
當時報簡易計稅的時候,我也是填的這一欄呢?

郭老師 

2024 05/28 18:08
對的是的,是這么做的。

84784956 

2024 05/28 18:32
好的,謝謝老師,這個多繳的后面可以留抵嗎,還是只能退稅?

郭老師 

2024 05/28 18:32
你好,一般納稅人的話,一般是留著以后抵扣,他不直接退稅。

84784956 

2024 05/28 18:33
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 05/28 18:34
不用客氣,工作愉快。
