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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我們有個(gè)增值稅加計(jì)扣除,扣除的這一塊記到那個(gè)科目里面呢?是應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,還是應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-減免稅款,還是營業(yè)外收入呢?



您好,這個(gè)是計(jì)入到營業(yè)外收入的,這個(gè)的
2024 05/29 14:20

84784951 

2024 05/29 14:21
那什么情況下計(jì)入減免稅款立呢?

小鎖老師 

2024 05/29 14:23
你說直接做減免是嗎

84784951 

2024 05/29 14:28
我的意思是在什么情況下,才可以記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款

小鎖老師 

2024 05/29 14:29
這個(gè)比如說,是增值稅稅控設(shè)備,這個(gè)減免才計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款

84784951 

2024 05/29 14:34
那豈不是營業(yè)外收入,匯算清繳是都市要在交稅的

小鎖老師 

2024 05/29 14:35
嗯對(duì),那肯定了這個(gè)的

84784951 

2024 05/29 14:36
好的 謝謝

小鎖老師 

2024 05/29 14:37
不客氣的,祝您開心
