問題已解決
老師 我購進了一批商品 然后贈送給了客戶 我購進的時候進項稅抵扣了 我贈送客戶的時候(走了廣宣費 未稅金額進的 增值稅再沒管) 對不對



你好不對,你抵扣了就得視同銷售繳納增值稅
2024 05/29 16:18

84784991 

2024 05/29 16:19
那我廣宣費怎么做賬

暖暖老師 

2024 05/29 16:19
借銷售費用
貸庫存商品
應交稅費銷項稅

84784991 

2024 05/29 16:19
是需要進項稅額轉出嗎

暖暖老師 

2024 05/29 16:20
做了銷項稅就不要轉出

84784991 

2024 05/29 16:46
這個是體驗品為了開拓市場也是需要做銷項稅嗎

暖暖老師 

2024 05/29 16:46
是的,要不然增值稅鏈條斷了
