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老師,我們是酒店行業(yè),電費(fèi)是我們的主要成本之一,電費(fèi)發(fā)票一般下月20多號才開得出來,那么本月我電費(fèi)的成本在賬務(wù)上做計提處理,借記主營業(yè)務(wù)成本,貸記應(yīng)付賬款?但是電費(fèi)又是先預(yù)交的,預(yù)交時我借記預(yù)付賬款,貸記銀行存款,當(dāng)我收到發(fā)票時,那我是不是可以借記應(yīng)付賬款,貸記預(yù)付賬款呢?

84784954| 提問時間:2024 05/31 11:04
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,同學(xué),收到電費(fèi)發(fā)票時需要沖銷原計提的憑證,然后按發(fā)票重新記賬。應(yīng)該貸記預(yù)付賬款,這樣應(yīng)付賬款就平了。
2024 05/31 11:07
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