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問題已解決

老師:進(jìn)項稅大于銷項稅,稅局不讓留底,我應(yīng)該怎么處理?同時單張進(jìn)項稅額較大,怎么達(dá)到少交稅款的合法方案?

84784973| 提問時間:2024 06/02 11:35
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,年初1月就勾選1張大的進(jìn)項,申報未開票收入(正數(shù))來消化進(jìn)項稅,以后月就不用勾了,申報正數(shù)藍(lán)字發(fā)票和未開票收入(負(fù)),年度累計未開票收入大于等于0就可以申報,一年內(nèi)消化一張大的進(jìn)項還是好操作的吧
2024 06/02 11:37
84784973
2024 06/02 11:40
老師:我愚鈍,意思是選一個月份虛做收入來低減進(jìn)項嗎?
廖君老師
2024 06/02 11:41
您好,是的,是這么理解的,在年度內(nèi)又會調(diào)回來
84784973
2024 06/02 11:41
這樣的話是不是每個月的收入和真實(shí)收入不一致
廖君老師
2024 06/02 11:43
您好,是的,跟領(lǐng)導(dǎo)匯報所這部分剔除,年度綜合看是一樣的,這也是沒有辦法 ,留底讓我們退,退了要查賬
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