問題已解決
老師,預(yù)付帳款,對方把票開過來了,進項抵扣,會計分錄怎么做?



借:在途物資
? ? 增值稅-進項
貸:銀行存款
2024 06/03 08:57

84785008 

2024 06/03 08:59
老師是預(yù)付的籌建期費用,不是材料

家權(quán)老師 

2024 06/03 09:04
那么你直接計入
借:長期待攤費用-開辦費
? ? 增值稅-進項
貸:銀行存款

84785008 

2024 06/03 09:07
我們這邊沒有入長期待攤,擺的是管理費用,那就借:管理費用
增值稅-進項
貸:銀行存款
嗎?但我們是先預(yù)付,對方還沒有開干活

家權(quán)老師 

2024 06/03 09:09
籌辦期在1年的內(nèi),可以直接計入管理費用。不知道什么時候干活就計入預(yù)付賬款

84785008 

2024 06/03 09:10
好的,預(yù)付帳款是不是不體現(xiàn)進項,是價稅合計數(shù),后期轉(zhuǎn)費用的時候再體現(xiàn)進項稅額

家權(quán)老師 

2024 06/03 09:15
還是先體現(xiàn)進項,只是后期干活時轉(zhuǎn)為管理費用
