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問題已解決

老師,預(yù)付帳款,對方把票開過來了,進項抵扣,會計分錄怎么做?

84785008| 提問時間:2024 06/03 08:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:在途物資 ? ? 增值稅-進項 貸:銀行存款
2024 06/03 08:57
84785008
2024 06/03 08:59
老師是預(yù)付的籌建期費用,不是材料
家權(quán)老師
2024 06/03 09:04
那么你直接計入 借:長期待攤費用-開辦費 ? ? 增值稅-進項 貸:銀行存款
84785008
2024 06/03 09:07
我們這邊沒有入長期待攤,擺的是管理費用,那就借:管理費用 增值稅-進項 貸:銀行存款 嗎?但我們是先預(yù)付,對方還沒有開干活
家權(quán)老師
2024 06/03 09:09
籌辦期在1年的內(nèi),可以直接計入管理費用。不知道什么時候干活就計入預(yù)付賬款
84785008
2024 06/03 09:10
好的,預(yù)付帳款是不是不體現(xiàn)進項,是價稅合計數(shù),后期轉(zhuǎn)費用的時候再體現(xiàn)進項稅額
家權(quán)老師
2024 06/03 09:15
還是先體現(xiàn)進項,只是后期干活時轉(zhuǎn)為管理費用
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