問題已解決
您好,請問21年調(diào)整了一筆分錄借:應收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 借:未分配利潤140 貸:庫存商品 現(xiàn)在應收賬款-A有80萬,可以直接借:應收賬款-A80貸:應收賬款--暫估-A80嗎?



同學,你好
是可以的
2024 06/04 09:00

84785046 

2024 06/04 09:09
借:應收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 這筆不需要重新開票沖減是嗎?可以直接用往來沖減

小菲老師 

2024 06/04 09:13
同學,你好
嗯,可以的

84785046 

2024 06/04 09:19
借:應收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 對應這筆之前是沒開票的,這筆現(xiàn)在沖減應收也不用涉及到開票的問題是嗎?

小菲老師 

2024 06/04 09:21
同學,你好
你可以做無票收入

84785046 

2024 06/04 09:29
嗯嗯,因為之前年度調(diào)整的這筆借:應收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 借:未分配利潤140 貸:庫存商品
現(xiàn)在我就是不用管收入的問題了,直接沖往來就可以是吧

小菲老師 

2024 06/04 09:29
同學,你好
嗯嗯,是的

84785046 

2024 06/04 09:33
好的,感謝,那請問其他應付款-A的貸方和應收賬款-A的借方可以對沖嗎?

小菲老師 

2024 06/04 09:35
同學,你好
是可以的,寫說明

84785046 

2024 06/04 09:37
這種要如何寫呢,其他應付款掛的是借款,然后從貨款中抵消是嗎?

小菲老師 

2024 06/04 09:42
同學,你好
嗯嗯,可以的

84785046 

2024 06/04 09:55
好的,謝謝

小菲老師 

2024 06/04 09:56
不客氣,祝工作順利
