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問題已解決

應交稅費—應交增值稅手工帳4月已經(jīng)繳納3月的未交增值稅,4月已繳的記在借方哪個欄目?

84785038| 提問時間:2024 06/04 15:42
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速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借方用:應交稅費-未交增值稅
2024 06/04 15:49
84785038
2024 06/04 15:50
那應交稅費—應交增值稅余額是45306.96元對嗎?已經(jīng)交的不用記了嗎
84785038
2024 06/04 15:51
賬本啊老師,不是分錄
小菲老師
2024 06/04 15:51
同學,你好 應交稅費—應交增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅這個科目嘛?
84785038
2024 06/04 15:54
我問的是這個月已經(jīng)交了上個月的,不是月底結(jié)轉(zhuǎn)
小菲老師
2024 06/04 15:55
同學,你好 這個月已經(jīng)交了上個月的 科目是做應交稅費-未交增值稅的
84785038
2024 06/04 15:55
不是分錄老師,就登賬
84785038
2024 06/04 15:56
就幫我看一下賬本上應該怎么記下已交的
小菲老師
2024 06/04 15:56
同學,你好 對,登賬,也是登記在應交稅費-未交增值稅的
84785038
2024 06/04 15:57
就是說應交稅費—應交增值稅明細賬不用登已交的對嗎老師
小菲老師
2024 06/04 15:58
同學,你好 對,不用登已交
84785038
2024 06/04 16:00
好的!謝謝你老師
小菲老師
2024 06/04 16:01
不客氣,祝工作順利
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