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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們這個(gè)月要交增值稅,我銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都已入賬,如果我交了稅我走什么科目



你好!這個(gè)是借銷(xiāo)項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng) 貸未交增值稅
然后繳納
2024 06/04 18:30

84785006 

2024 06/04 18:31
如果我這么走的話(huà),銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)數(shù)小于要交的增值稅

84785006 

2024 06/04 18:31
但是應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的總額是對(duì)的

宋生老師 

2024 06/04 18:32
你好!為什么呢?為什么會(huì)有差異

84785006 

2024 06/04 18:33
我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里面的減免稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,待減征額,留抵退稅都有數(shù)

宋生老師 

2024 06/04 18:33
你好!這個(gè)只看這一筆對(duì)應(yīng)。
就是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,會(huì)涉及到哪幾個(gè)明細(xì)科目

84785006 

2024 06/04 18:34
我這個(gè)月就有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),其他的都是以前發(fā)生的

宋生老師 

2024 06/04 18:34
你好!申報(bào)表上,還有留底的嗎

宋生老師 

2024 06/04 18:35
你好!這個(gè)月的申報(bào)表上,還有之前留底的嗎

84785006 

2024 06/04 18:35
前期進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都是累計(jì)下來(lái),從沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)

84785006 

2024 06/04 18:35
有的,有之前留底的

84785006 

2024 06/04 18:35
但是差的也不對(duì)不上

宋生老師 

2024 06/04 18:35
那也可以,你就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
直接看要交多少
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

84785006 

2024 06/04 18:37
我就直接做下面的科目,把這個(gè)月的稅額寫(xiě)上就行,然后交了以后再借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅? 貸銀行存款

宋生老師 

2024 06/04 18:38
你好!是的,就是這樣了
