問題已解決
老師,先進(jìn)制造業(yè)加計抵減的進(jìn)項稅金,那加計抵減的增值稅部分怎么做會計分錄啊



加計抵減的增值稅部分計入營業(yè)外收入-加計抵減
2024 06/05 11:29

84785025 

2024 06/05 11:37
具體借方貸方怎么列呀

家權(quán)老師 

2024 06/05 11:42
申報增值稅時
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
? ? ?營業(yè)外收入-加計抵減

84785025 

2024 06/05 11:45
嗯,那這個加計抵減的增值稅說要計提,那計提的分錄怎么做呀

家權(quán)老師 

2024 06/05 11:47
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計抵減
貸:?營業(yè)外收入-加計抵減
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計抵減
? ? ?銀行存款
