問題已解決
上月已認證抵扣10萬進項發(fā)票,開出銷項發(fā)票11萬,本月需要開具2萬銷售折讓紅字信息表,怎么做賬務(wù)處理。



借:庫存商品 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款?負數(shù)
2024 06/05 11:37

84784996 

2024 06/05 11:38
要交稅嗎

家權(quán)老師 

2024 06/05 11:42
是轉(zhuǎn)出紅字的進項稅,不是交稅

84784996 

2024 06/05 11:49
不太理解,可是這個進項我已經(jīng)抵扣的啊,你轉(zhuǎn)出去,稅務(wù)那邊有影響嗎?

家權(quán)老師 

2024 06/05 11:53
轉(zhuǎn)出進項你的進項稅就少了,相當于要交稅

84784996 

2024 06/05 11:54
還是不明白,能詳細解釋一下嗎,麻煩您了,老師

家權(quán)老師 

2024 06/05 11:56
比如你本月進項10萬,轉(zhuǎn)出2萬,本月就只能抵扣8萬

84784996 

2024 06/05 11:57
那我銷項11萬,如果轉(zhuǎn)了2萬出,抵扣8萬,是不是3萬要交稅的

家權(quán)老師 

2024 06/05 11:58
是的,就是那個意思的哈

84784996 

2024 06/05 11:59
能不能寫完整的分錄給我,不太會,麻煩老師

家權(quán)老師 

2024 06/05 12:03
借:庫存商品 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款?負數(shù)
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
