問題已解決
請問一下:企業(yè)購進(jìn)平板電腦送客戶,購進(jìn):借:庫存商品 借 進(jìn)項稅 貸 銀行存款,給客戶:借 銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 庫存商品 貸 銷項稅,請問老師這個分錄完整嗎?最好取得專票對吧?



視同銷售的處理
1、企業(yè)購進(jìn)商品時,分錄如下:
借:庫存商品,
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
貸:銀行存款。
2、企業(yè)將購進(jìn)商品贈送給客戶,分錄如下:
借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:其他業(yè)務(wù)收入,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。
借:其他業(yè)務(wù)成本,
貸:庫存商品。
2024 06/05 11:51

84785035 

2024 06/05 11:52
視通銷售,賬面不用做視同銷售的賬務(wù)處理吧?

家權(quán)老師 

2024 06/05 11:55
必須要做銷售的處理的,你看看會計準(zhǔn)則就知道了

84785035 

2024 06/05 12:01
不用確認(rèn)收入和成本吧?直接貸庫存商品就可以吧?

家權(quán)老師 

2024 06/05 12:04
不可以的,增值稅和所得稅申報都要體現(xiàn)收入

84785035 

2024 06/05 12:05
增值稅已經(jīng)計提并繳納,視通銷售收入和成本,在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,填寫A105010就可以了吧

家權(quán)老師 

2024 06/05 12:11
個人建議還是做收入,不然你平時預(yù)交所得稅的利潤表的銷售收入跟增值稅收入比對通不過的
