問題已解決
老師/:coffee,我們準備注銷一個不太用的公司,沒開票,不牽扯增值稅的問題,是不是也得需要把公司賬面上,掛的應收應付、其他應收應付調(diào)平???



同學,你好
嗯嗯,是的
2024 06/06 09:22

84784947 

2024 06/06 09:23
怎么調(diào)平?。?賬上應該怎么處理?
還欠工人2個月的工資,是不是也得從賬面上付清呢?

小菲老師 

2024 06/06 09:24
同學,你好
還欠工人2個月的工資,這個錢你們是不付了嗎??

84784947 

2024 06/06 09:25
準備從公司對公賬戶上發(fā)給職工

小菲老師 

2024 06/06 09:25
同學,你好
嗯,發(fā)放最好

84784947 

2024 06/06 09:29
還有幾筆其他應付款,是以前給工人發(fā)工資的時候,從老板其他幾個公司打過來的款,還有借了老板個人的1萬元錢,這個應該怎么調(diào)平呢?
賬務處理,應該結轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
還是咋滴???

小菲老師 

2024 06/06 09:31
同學,你好
這個其他應付款,應該把錢支付出去

84784947 

2024 06/06 09:32
問題是這個公司沒有經(jīng)營收入,公司沒有錢呢,可已欠老板的錢嗎

小菲老師 

2024 06/06 09:32
同學,你好
實收資本,老板有投入嗎

84784947 

2024 06/06 09:33
老師,沒有呢

小菲老師 

2024 06/06 09:33
同學,你好
那就先投入資本金,再付錢

84784947 

2024 06/06 09:34
哦哦,老板夠嗆同意

小菲老師 

2024 06/06 09:43
同學,你好
投入了之后也會還給老板的

84784947 

2024 06/06 09:45
老師,投入了,得交印花稅嗎?
是啊,最后都還給他其他公司了

小菲老師 

2024 06/06 09:46
同學,你好
對,繳納印花稅
最后都還給他其他公司了
那你不還,就要掛在賬上了

84784947 

2024 06/06 09:47
是啊,最后實際上都給了老板了,但是就是怕我們老板不同意這樣操作

小菲老師 

2024 06/06 09:48
同學,你好
可以先向老板提出
