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問(wèn)題已解決

老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)一下,4月份和5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫(kù)存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫(kù)存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎麻煩詳細(xì)問(wèn)一下,同一個(gè)問(wèn)題問(wèn)了這么多遍,每次回答都不一樣

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/06 11:27
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甜椒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好!舉個(gè)例子4月份發(fā)票是并且已經(jīng)抵扣了金額是50000元,稅額是6500元。4月份會(huì)計(jì)分錄借:庫(kù)存商品50000應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額6500貸:應(yīng)付賬款56500 5月份紅沖了會(huì)計(jì)分錄是 借:借:庫(kù)存商品-50000 貸:應(yīng)付賬款-56500 應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 6500,這樣做比較合適,您上面的:借:庫(kù)存商品(-50000 應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-6500 貸:應(yīng)付賬款 -56500 這樣也是可以的
2024 06/06 11:31
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