問題已解決
老師,我五月份開的發(fā)票 當(dāng)月沒收到貨款,做賬 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。當(dāng)月沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,等收到貨款再結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?



同學(xué)你好
可以先暫估入庫
結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024 06/06 14:08

84785019 

2024 06/06 14:11
老師,是賣出商品

樸老師 

2024 06/06 14:14
同學(xué)你好
收入和成本對應(yīng)的
做了收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785019 

2024 06/06 14:25
老師,那我發(fā)票開完了,可以先不確定收入嗎?就是先不做賬,等收到貨款再一起做賬,可以嗎?

樸老師 

2024 06/06 14:28
不可以的
收入要做的
