當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人,按月申報(bào) 4月開了一張1%的48萬發(fā)票,5月紅沖后,重新開具為3% 圖一是5月開票金額明細(xì)表(都是專票),由于這張大額票1%改為3%,導(dǎo)致稅額/不含稅銷售大于3 圖2是增值稅申報(bào)表,24行的應(yīng)補(bǔ)退稅額為1.2萬,但根據(jù)圖一,應(yīng)該是1.4萬才對 請問這個應(yīng)該怎么申報(bào)?



以你們實(shí)際申報(bào)表為準(zhǔn),同學(xué)
2024 06/06 15:23

84784973 

2024 06/06 15:24
那應(yīng)該怎么填呢,申報(bào)表的1.2萬是系統(tǒng)自動生成的,無法更改

84784973 

2024 06/06 15:27
交稅肯定要按發(fā)票的1.4萬交的
差額的兩千怎么辦

venus老師 

2024 06/06 15:27
所以就是系統(tǒng)怎么填寫,你自己申報(bào)就行,

84784973 

2024 06/06 15:28
什么意思,按1.2萬交稅?
這肯定不對啊,和發(fā)票比對不一致,會推送風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的

venus老師 

2024 06/06 15:50
我現(xiàn)在看到一個問題小規(guī)模納稅人增值稅是不可能按月申報(bào),是按季申報(bào)的

84784973 

2024 06/06 15:52
我們公司特批,按月申報(bào)

venus老師 

2024 06/06 16:07
同學(xué),如果你上面的主表第18欄填寫-2753,是你們1個點(diǎn)減征的2%

84784973 

2024 06/06 16:29
那怎么申報(bào)

venus老師 

2024 06/06 16:59
你在第二張表上第18欄填寫-2753,就可以了
