問題已解決
老師,有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我算抵扣的稅率錯了,這個月沖了,出現(xiàn)成本余額在貸方,這樣我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候記貸方紅數(shù)還是記借方



你好,貸方負(fù)數(shù)用這個來。
2024 06/06 16:43

84784984 

2024 06/06 16:44
可以用貸方負(fù)數(shù)哈老師,看我記的對吧

郭老師 

2024 06/06 16:46
對的是的,這個正確的。

84784984 

2024 06/06 16:47
好的謝謝老師

郭老師 

2024 06/06 16:47
不用客氣,工作愉快。
