問題已解決
外聘的研發(fā)人員的勞務(wù)費(fèi) , 計提的的時候是貸應(yīng)付賬款?對嗎? 應(yīng)付賬款后面 二級科目 應(yīng)該寫什么? 寫人名嗎? 還是寫勞務(wù)費(fèi)? 怎么寫二級科目比較好? 做應(yīng)付賬款還是做應(yīng)付職工薪酬?



您好
外聘的研發(fā)人員的勞務(wù)費(fèi) , 計提的的時候是貸應(yīng)付賬 對的
應(yīng)付賬款后面 二級科目 應(yīng)該寫人名
做應(yīng)付賬款
2024 06/06 21:45

84784964 

2024 06/07 14:05
支付的時候借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 對嗎? 然后呢月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 研究階段費(fèi)用化支出不是每個月末都要轉(zhuǎn)平嗎? 月末這個結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么做?

bamboo老師 

2024 06/07 14:13
請問是費(fèi)用化支出還是資本化支出

84784964 

2024 06/07 14:14
費(fèi)用化支出

bamboo老師 

2024 06/07 14:14
請問收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票了嗎

84784964 

2024 06/07 14:15
發(fā)票收到了

bamboo老師 

2024 06/07 14:16
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出
貸:應(yīng)付賬款
月末的時候結(jié)轉(zhuǎn)
借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用
貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出

84784964 

2024 06/07 15:28
是什么時候支付 什么時候結(jié)轉(zhuǎn)是不是? 要是6月計提了,6月就不能結(jié)轉(zhuǎn)了是不是? 因為6月結(jié)轉(zhuǎn)時候不平 7月才支付

bamboo老師 

2024 06/07 15:48
不是的 是什么時候確認(rèn)收入 什么時候把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

84784964 

2024 06/07 18:21
確認(rèn)收入的意思是什么? 意思是研發(fā)出來產(chǎn)品外賣售賣了? 怎么把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?做什么憑證?

bamboo老師 

2024 06/07 18:22
對不起 把問題回復(fù)錯地方了 實在不好意思 抱歉

bamboo老師 

2024 06/07 18:23
是發(fā)生勞務(wù)費(fèi)的時候計提 如果是費(fèi)用化的支出 然后月末就結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 

2024 06/07 18:24
應(yīng)付賬款科目月末不平?jīng)]事的哈 不影響損益
