問題已解決
老師好!有2022年度的一筆往來,發(fā)現(xiàn)記錯科目了,應(yīng)付記成預(yù)付了,怎么調(diào)整,分錄怎做



沒事的。沖平就行了哈
2024 06/07 09:08

84785043 

2024 06/07 09:08
需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益嗎

家權(quán)老師 

2024 06/07 09:10
這個不涉及損益科目的,都是負(fù)債科目

84785043 

2024 06/07 09:26
老師,還有上年度多計提的社保自繳,我計入其他應(yīng)收款科目,目前顯示余額,是不是多計提了的原因,怎么調(diào)整呢

家權(quán)老師 

2024 06/07 09:28
下個月少計提就是了

84785043 

2024 06/07 09:31
老師,通過什么科目調(diào)整呢,要重新建賬,整理期初數(shù)

家權(quán)老師 

2024 06/07 09:37
不能直接調(diào)整期初余額的,年初余額必須跟上年末一致

84785043 

2024 06/07 09:47
老師,您誤會了,我是說我們要重新建賬,需要把帳調(diào)平了,作為新賬套的期初數(shù)

家權(quán)老師 

2024 06/07 09:49
那個是上年的數(shù),你只能在建賬以后再調(diào)賬。
