問題已解決
老師,給員工租的宿舍費用分攤的時候記到福利費還是租賃費



您好!這個屬于福利費
2024 06/07 15:17

84785030 

2024 06/07 15:24
賬務處理可以發(fā)下嗎老師

宋生老師 

2024 06/07 15:25
你好!借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬非貨幣性福利
然后再借應付職工薪酬,非貨幣性福利貸,應付賬款。

84785030 

2024 06/07 15:30
不用攤銷嗎

宋生老師 

2024 06/07 15:31
你好,你是一次付了幾個月的嗎

84785030 

2024 06/07 15:32
對啊,付了一年的

宋生老師 

2024 06/07 15:33
你好!你這個借預付賬款 貸銀行存款
然后上面的這個應付,沖減預付
借應付賬款 貸預付賬款

84785030 

2024 06/07 15:35
有點暈,我們直接銀行存款支付的。支付時和攤銷時分別怎么做帳啊

宋生老師 

2024 06/07 15:37
你好,你支付的時候,借預付賬款 貸銀行存款
然后每個月
借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬非貨幣性福利
然后再借應付職工薪酬,非貨幣性福利貸,應付賬款。
最后,借應付賬款 貸預付賬款

84785030 

2024 06/07 15:59
謝謝老師,很明白了

宋生老師 

2024 06/07 15:59
你好!不用客氣的了
