問題已解決
請問老師,使用過的低值易耗品出售,沒有攤銷完,怎么處理



您好!這個要看你是計入什么科目的
借現金 貸其他業(yè)務收入 應交稅費
然后看你的低耗品是什么科目。借其他業(yè)務成本 貸低耗品
2024 06/07 15:46

84784971 

2024 06/07 15:48
制造費用

宋生老師 

2024 06/07 15:48
你好,那就在貸方做這個科目

84784971 

2024 06/07 15:51
把其他業(yè)務收入,其他業(yè)務成本,換成制造費用嗎?

宋生老師 

2024 06/07 15:52
不是,就是后一步,那個借其他業(yè)務成本 貸制造費用

84784971 

2024 06/07 15:53
沒攤銷完,低值易耗還有金額,沒轉出去

宋生老師 

2024 06/07 15:54
你好!是啊。因為你沒有攤銷完,現在賣了,所以把沒有攤銷完的這部分,計入其他業(yè)務成本

84784971 

2024 06/07 15:54
結制造費用,貸低值易耗,轉出去嗎

宋生老師 

2024 06/07 15:55
你好!你剩余的那部分低耗品,是計入什么科目的

84784971 

2024 06/07 15:55
借現金,貸制造費用,應交稅費

宋生老師 

2024 06/07 15:56
你好!如果你剛好金額一致是可以

84784971 

2024 06/07 15:57
五五攤銷,攤銷了一半,還有一半在低值易耗借方啊

宋生老師 

2024 06/07 15:58
你好!這樣的話,我一開始給你的分錄就沒問題了。
借現金 貸其他業(yè)務收入 應交稅費
然后看你的低耗品是什么科目。借其他業(yè)務成本 貸低耗品

84784971 

2024 06/07 16:00
就是正好對沖了,沒有損益,那個分錄都可以嗎

宋生老師 

2024 06/07 16:01
你好!沒明白你說的正好對沖是什么和什么科目對沖

84784971 

2024 06/07 16:03
收入減成本是零

宋生老師 

2024 06/07 16:05
你好!這個你不要直接對沖,按上面的做分錄,自然就對沖了

84784971 

2024 06/07 16:06
謝謝老師!

宋生老師 

2024 06/07 16:09
你好!不用客氣的了
