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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,員工買的服裝,專票,入福利費(fèi) 需要報(bào)銷,分錄怎么做? 借 管理費(fèi)用福利費(fèi)1000借進(jìn)項(xiàng)稅額130貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)1000?



您好,借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 進(jìn)項(xiàng)稅額不需要體現(xiàn)了。因?yàn)椴荒艿挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額
2024 06/07 15:55

84784983 

2024 06/07 15:55
專票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后
需要轉(zhuǎn)出嗎

東老師 

2024 06/07 15:56
對(duì),即使認(rèn)證了也需要轉(zhuǎn)出的

84784983 

2024 06/07 15:58
轉(zhuǎn)出還需要做分錄嗎

東老師 

2024 06/07 15:59
需要的這么做賬,借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784983 

2024 06/07 16:00
轉(zhuǎn)出的時(shí)候怎么做分錄?

東老師 

2024 06/07 16:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
