問題已解決
A公司本來開票給B公司,結果開給我們公司了,最后我公司當月又勾選抵扣了。A公司發(fā)現開錯發(fā)票后開了紅字發(fā)票給我公司,這個月做增值稅申報我公司需要把這筆抵扣的進項稅額轉出,在填本期進項稅額明細申報表時,是不是選擇紅字專用發(fā)票表注明的進項稅額那欄填?



你好,))(本期進項稅額明細)第20欄"紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額"
2024 06/07 20:04

84784989 

2024 06/07 20:10
這個月申報在20欄填上這筆已經抵扣的進項稅額是嗎?

王曉曉老師 

2024 06/07 20:21
是的,就是這樣的了呢
