問題已解決
老師,那份你給我看下,3月增值稅申報表期末留底稅額為3499.05,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費因為-3499.05是嗎?現(xiàn)在3月的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費為3475.7,這樣是有問題嗎?



您好,這個的話是的,報表列示是沒錯的這個
2024 06/08 15:53

84784975 

2024 06/08 15:55
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費沒錯是嗎?不欠稅呀

84784975 

2024 06/08 15:56
有留底是不是應(yīng)該負(fù)數(shù)?

小鎖老師 

2024 06/08 15:59
留底是屬于負(fù)數(shù),正數(shù)的話是欠款

84784975 

2024 06/08 16:03
3月增值稅申報表顯示有留抵3499.05,3月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費+3475.7,這樣的報表確定是有問題是吧

小鎖老師 

2024 06/08 16:03
對,如果這樣的話,應(yīng)該報表是個負(fù)數(shù)才對

84784975 

2024 06/08 16:10
好的,謝謝老師

小鎖老師 

2024 06/08 16:11
不客氣的,祝您開心

84784975 

2024 06/08 16:13
還有一個問題,4月增值稅少計提了30元,賬上設(shè)進(jìn)項稅待抵扣這個科目,調(diào)了一下導(dǎo)致報表應(yīng)交稅費-30,請問這30該怎么調(diào)呢?

小鎖老師 

2024 06/08 16:14
借 其他流動資產(chǎn) 貸 應(yīng)交稅費 30
