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問題已解決

每個月,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅可借貸,如果貸方就再做一筆分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交增值稅未交增值稅,下個月繳納稅款借應(yīng)交稅費未交增值稅貸記銀行存款。這樣坐對嗎?月底就這些分錄吧,繳納增值稅同時繳納附加費?附加費借稅金及附加貸應(yīng)交稅費城市維護(hù)建設(shè)稅教育費附加地方教育費附加,繳納的時候貸變成借貸銀行存款。就這樣增值稅,這塊糊涂呢

84784978| 提問時間:2024 06/10 20:49
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,你寫的挺清楚的,分錄就是這樣的
2024 06/10 20:57
84784978
2024 06/10 21:10
那我接過來的賬,可亂了。直接就是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸記應(yīng)交稅費未交增值稅。沒有借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅可借可貸這一步。
小愛老師
2024 06/10 21:15
那就看著很亂,只能看一級科目了。如果賬務(wù)稅款合適的話你可以把之前的一筆轉(zhuǎn)清
84784978
2024 06/10 21:25
全部轉(zhuǎn)未交增值稅?余額應(yīng)該是下月應(yīng)該交的款
84784978
2024 06/10 21:31
看一級科目。一級科目的余額在貸方負(fù)數(shù)呢。表示多交了增值稅嗎?
小愛老師
2024 06/10 21:48
一級科目的負(fù)數(shù),一般不會多交的,看看是不是有未認(rèn)證的進(jìn)項稅額。如果賬務(wù)是合適的,轉(zhuǎn)完余額就是下月要交的稅額。
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