問題已解決
老師你好,23年年末我沒有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?對23年年報有影響嗎?



你好,具體的是哪一個稅款的?是增值稅嗎?是一般納稅人嗎?
2024 06/11 10:31

84784979 

2024 06/11 10:35
是的,我們是一般納稅人,是增值稅

郭老師 

2024 06/11 10:39
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

郭老師 

2024 06/11 10:39
對2023年,2024年都沒有影響。

84784979 

2024 06/11 10:42
老師,我在24年補做會計分錄就可以了,對嗎?

郭老師 

2024 06/11 10:42
是的對的,可以可以的。
