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問題已解決

供應商欠我們2548的發(fā)票,改如何出對賬涵

84785033| 提問時間:2024 06/11 11:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你可以寫支付金額,發(fā)票金額,尚未開發(fā)票金額。就可以了
2024 06/11 11:11
84785033
2024 06/11 11:12
有模板嗎
84785033
2024 06/11 11:14
我們模板就是這樣
宋生老師
2024 06/11 11:20
你好!你可以在備注上寫還有多少發(fā)票沒開
84785033
2024 06/11 11:21
那我該寫應付還是預收
宋生老師
2024 06/11 11:26
你好!你們找對方買貨,已經(jīng)拿到貨了,就是應付,沒有拿到,就是預收
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