問題已解決
老師,之前有一筆已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項稅,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我做分錄是 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么樣才能平賬呢?



您好,先做一筆,借管理費用/庫存商品 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出才成
2024 06/11 15:47

84784969 

2024 06/11 15:48
做費用要不要納稅調(diào)增呢?

東老師 

2024 06/11 15:48
這個費用也不需要納稅調(diào)整
