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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,2022年我們公司在A印刷廠印刷1套書20104本,耗費(fèi)A印刷廠印刷費(fèi)44670元,B紙廠紙張費(fèi)68532元,忽略其他,總成本是113202元,后面客戶反饋書本脫頁,22年末印刷廠說免除印刷費(fèi),當(dāng)時(shí)做賬營業(yè)外收入,本年出貨成本按113202/20104結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品;2023年我司與A協(xié)商,這套書合計(jì)免除10萬元(紙張A承擔(dān),免除部分印刷費(fèi)),剩余印刷費(fèi)欠款13202元,這樣的話22-23年賬目應(yīng)怎么調(diào)整?



同學(xué)你好
這個(gè)發(fā)票都有吧
2024 06/11 15:58

84785038 

2024 06/11 16:03
因?yàn)槊擁摰膯栴},一直沒有結(jié)賬,印刷廠沒有開發(fā)票

樸老師 

2024 06/11 16:12
同學(xué)你好
這個(gè)不開發(fā)票沒法結(jié)賬

84785038 

2024 06/11 16:15
是要按發(fā)票入賬嗎?

84785038 

2024 06/11 16:16
老師,這筆貨估計(jì)沒有發(fā)票了,如果當(dāng)內(nèi)賬處理,請問怎么調(diào)整?

樸老師 

2024 06/11 16:20
對的
內(nèi)賬正常做就可以
外賬沒有發(fā)票可以暫估
但是要調(diào)增
