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問題已解決

老師,我們公司有一筆境外企業(yè)服務(wù)費(fèi),合同簽的所有稅費(fèi)有我公司承擔(dān), 問題一:代扣的增值稅和企業(yè)所得稅也需要我公司承擔(dān)嗎? 問題二:如果我公司承擔(dān),需要進(jìn)什么科目,企業(yè)所得稅前可以扣除嗎?

84784977| 提問時(shí)間:2024 06/11 17:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,不是你們承擔(dān),所得稅增值稅對(duì)方承擔(dān)的這個(gè)是
2024 06/11 17:41
84784977
2024 06/11 17:43
但是我公司沒有代扣,是不是需要走營業(yè)外支出???
小鎖老師
2024 06/11 17:44
對(duì),沒有代扣需要做營業(yè)外支出,可以扣除
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