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您好,5月沖紅了4月的銷項發(fā)票,假如沖紅了稅額是3000,4月交了1000元的增值稅,4月已抵扣了2000,這個在5月申報表里怎么填

84785034| 提問時間:2024 06/11 21:36
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,5月沖紅了,增值稅銷項就會少沖紅部分的稅額。
2024 06/11 21:38
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