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您好,5月沖紅了4月的銷項發(fā)票,假如沖紅了稅額是3000,4月交了1000元的增值稅,4月已抵扣了2000,這個在5月申報表里怎么填



您好,5月沖紅了,增值稅銷項就會少沖紅部分的稅額。
2024 06/11 21:38

您好,5月沖紅了4月的銷項發(fā)票,假如沖紅了稅額是3000,4月交了1000元的增值稅,4月已抵扣了2000,這個在5月申報表里怎么填
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