問題已解決
匯算清繳,去年暫估的成本,今年發(fā)票還沒有到,準(zhǔn)備調(diào)增,應(yīng)該填在納稅調(diào)整項目明細(xì)表下面的哪一個欄里?



你好,你可以在扣除類——其他
2018 04/27 14:51

84784961 

2018 04/27 14:54
老師,增值稅申報表應(yīng)交稅費的數(shù)字和開票的稅額數(shù)字差了0.01,怎么做分錄?

鄒老師 

2018 04/27 14:55
你好,申報表多了還是開票數(shù)據(jù)的稅額多了

84784961 

2018 04/27 14:57
開票的數(shù)字比申報表上的數(shù)字多了0.01

鄒老師 

2018 04/27 14:58
你好,你申報表需要做調(diào)整,申報的稅額必須大于等于發(fā)票稅額才可以的,否則是需要補稅的
然后根據(jù)申報的收入,稅額做收入分錄

84784961 

2018 04/27 14:59
若是,申報表上的數(shù)字比開票稅額的數(shù)字大0.01呢?

鄒老師 

2018 04/27 15:01
你好,按申報表的稅額做應(yīng)交稅費的確認(rèn)

84784961 

2018 04/27 15:02
那需要做分錄嗎?

鄒老師 

2018 04/27 15:03
你好,就是根據(jù)你申報表的收入,稅金做收入分錄
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
