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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好!請(qǐng)問每月有計(jì)提房租,年底一次性付清,次年5月份才收到發(fā)票,收到發(fā)票后的分錄怎么做



按月攤銷
借:管理費(fèi)用-房租????
貸:預(yù)付賬款-房租
預(yù)付房租
借:其他應(yīng)收款-房東
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:預(yù)付賬款-房租
???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:其他應(yīng)收款-房東
2024 06/12 16:07

84785032 

2024 06/12 16:18
老師,我是這樣做的
計(jì)提的時(shí)候
借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款
付款的時(shí)候
借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
現(xiàn)在是收到了發(fā)票,不知道怎么做

家權(quán)老師 

2024 06/12 16:20
你的發(fā)票需要抵扣不?

84785032 

2024 06/12 16:27
是專票要抵扣

家權(quán)老師 

2024 06/12 16:30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

84785032 

2024 06/12 16:43
老師,收到發(fā)票后只需要做稅費(fèi)部分,其他的不用做嗎

家權(quán)老師 

2024 06/12 16:44
是的,就是那樣子的

84785032 

2024 06/12 16:47
好的,謝謝老師

家權(quán)老師 

2024 06/12 16:49
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
