問題已解決
老師,請問:之前有預(yù)收客戶款,前期 申報了未開票收入,客戶退貨導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款負數(shù),現(xiàn)在要做營業(yè)收入負數(shù)分錄是怎么做的?



借預(yù)收賬款負數(shù),
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),
應(yīng)交稅費負數(shù),
錢退回了嗎?
2024 06/12 17:59

84784992 

2024 06/12 18:00
錢應(yīng)該是之前有退了,反正 目前是沒有需要 退款的收入了

84784992 

2024 06/12 18:00
成本那些不用做負數(shù) 嗎

84784992 

2024 06/12 18:03
應(yīng)交稅費負數(shù)是指應(yīng)交增值稅稅-銷項稅額負數(shù)嗎?

郭老師 

2024 06/12 18:03
需要的成本,需要紅沖借庫存商品等借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
