當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅這個賬我該咋處理作分錄和申報(bào)



您好
請問是一般納稅人嗎 有銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)稅額?
2024 06/14 09:08

84785043 

2024 06/14 09:12
小微企業(yè)

84785043 

2024 06/14 09:13
物業(yè)公司

bamboo老師 

2024 06/14 09:14
物業(yè)公司是繳納了增值稅嗎?
物業(yè)公司也分小規(guī)模納稅人跟一般納稅人的

84785043 

2024 06/14 09:24
小規(guī)模納稅人

bamboo老師 

2024 06/14 09:25
繳納的時候
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
請問您確認(rèn)收入的時候分錄怎么寫的?是季度銷售額超過30萬了 還是開了專用發(fā)票
