問題已解決
老師,我們公司給其他公司代賣的產(chǎn)品,其他公司給了我們公司一點(diǎn)辛苦費(fèi)這個怎么入賬呀



你好,你們不給消費(fèi)者開發(fā)票客戶開出去嗎?
2024 06/14 16:07

84784962 

2024 06/14 16:09
老師,不用開的,不帶票銷售

郭老師 

2024 06/14 16:10
你好,我的意思是假設(shè)如果需要發(fā)票的話。

84784962 

2024 06/14 16:18
老師,不需要發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬呢

郭老師 

2024 06/14 16:20
借庫存商品,貸銀行存款
借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
你賺取的差價就是收入減去成本的。

84784962 

2024 06/14 16:22
老師,但是這個貨品沒入庫

郭老師 

2024 06/14 16:23
第一個和第三個合并,借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。

84784962 

2024 06/14 16:29
我們搭橋幫助他們賣了,然后給了我們幾百塊錢的幸苦費(fèi)

郭老師 

2024 06/14 16:31
貨款是對方自己收取的嗎?

84784962 

2024 06/14 16:48
我以為這個是營業(yè)外收入哦

郭老師 

2024 06/14 16:50
這個不能做營業(yè)外收入的,需要交增值稅的。
