問題已解決
給供應商購買商品,已付款,對方已開發(fā)票,現(xiàn)在應付賬款貸方余額與預付賬款借方余額都存在,按理應該沖減為零



借應付賬款,貸預付賬款。二級科目是一個的直接對。
2024 06/15 14:23

84785004 

2024 06/15 14:27
這個不是增加工作量了嗎,還要去查看它的余額在哪方

84785004 

2024 06/15 14:29
我都知道,借應付賬款,貸預付賬款,肯定就沖銷了

84785004 

2024 06/15 14:30
這個要讓系統(tǒng)自動識別

郭老師 

2024 06/15 14:30
同一個客戶用一個往來科目,你當時做錯了,那現(xiàn)在只能是對沖,沒有其他的方法
還有一般然后自己做這樣的話,預付給誰了
一般都清楚
提供貨物之后沖它就行

84785004 

2024 06/15 14:31
該咋處理????????

郭老師 

2024 06/15 14:34
借預付賬款
貸銀行存款
借庫存商品貸預付賬款

84785004 

2024 06/15 14:35
只有金蝶會這樣,用友不存在

84785004 

2024 06/15 14:39
供應商的財務期初:貸方余額在應付賬款,借方余額在預付賬款

郭老師 

2024 06/15 14:41
兩個科目直接對沖就可以了,沒有余額了,

84785004 

2024 06/15 14:41
供應商的余額不管在借方還是貸方,都應該在應付賬款科目

84785004 

2024 06/15 14:43
如果是這樣就不存在有相同金額,一個科目在借方,一個科目在貸方

郭老師 

2024 06/15 14:46
借應付帳款
貸銀行存款
借庫存商品貸應付帳款
