問題已解決
之前做過一張憑證進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在通知可以轉(zhuǎn)進(jìn)了,怎么做分錄?申報要不要填異常憑證負(fù)數(shù)金額?



當(dāng)時你怎么轉(zhuǎn)出的進(jìn)項分錄呢?可以在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出對應(yīng)的欄次填負(fù)數(shù)
2024 06/17 14:59

84784962 

2024 06/17 15:02
借制造費用,帶進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

家權(quán)老師 

2024 06/17 15:05
借制造費用, 負(fù)數(shù)
貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)

84784962 

2024 06/17 15:13
要不要再做一個借進(jìn)項稅額增加,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

84784962 

2024 06/17 15:14
不做這個憑證進(jìn)項稅額跟申報金額不一樣

家權(quán)老師 

2024 06/17 15:17
在附表2的進(jìn)項轉(zhuǎn)出對應(yīng)以前填報的地方填負(fù)數(shù)

84784962 

2024 06/17 15:21
那本期進(jìn)項稅額就是不含異常憑證的金額了,憑證要不要再做一張?

家權(quán)老師 

2024 06/17 15:23
它在主表的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出體現(xiàn)為負(fù)數(shù),意思是可以正常抵扣了,不是本期認(rèn)證的進(jìn)項稅
