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一般納稅人,民營醫(yī)院,收入開票免稅,開票人5月開錯發(fā)票,開了13%的增值稅普通發(fā)票,只能6月紅沖,那5月增值稅月報怎么報,報了后這增值稅怎么辦,6月紅沖后去退嗎,還是怎么辦

84784951| 提問時間:2024 06/17 16:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,有對應(yīng)的進項嗎?對應(yīng)的進項,你先抵扣,然后下個月紅沖了之后,你再填寫負數(shù)銷售額,再進項轉(zhuǎn)出。
2024 06/17 16:26
郭老師
2024 06/17 16:26
一般納稅人是不好退稅的,大部分是留著以后抵扣,你這個根本沒法抵扣。
郭老師
2024 06/17 16:26
系統(tǒng)就會要求你自動留底的。
84784951
2024 06/17 16:29
醫(yī)院的賬因為是免稅,所以一直沒抵扣過,抵扣要怎么做啊
郭老師
2024 06/17 16:30
稅收數(shù)字賬戶抵扣勾選。在這里面找到允許抵扣的,然后統(tǒng)計確認里面確認
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